亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月-国产av午夜精品一区二区三区-日韩国产丝袜人妻一二区-97人妻人人揉人人躁人人-国产精品视频一区二区噜噜-国内精品伊人久久久久av影院

現(xiàn)代資訊現(xiàn)代實驗室裝備網(wǎng)
全國服務熱線
400-100-9187、0731-84444840

2011年質(zhì)監(jiān)/科技/環(huán)境監(jiān)測等中央決算報告公布

   2025-05-03 財政部613

  1.2011年一般公共服務預算數(shù)為876.85億元,決算數(shù)為903.01億元,完成預算的103%。其中:

  (1)人大事務預算數(shù)為10.89億元,決算數(shù)為11.49億元,完成預算的105.5%。主要是增加了基本建設支出(發(fā)展改革委安排的部分基本建設支出年初預算列其他科目,執(zhí)行中調(diào)整至本科目,下同)。

  (2)政協(xié)事務預算數(shù)為4.52億元,決算數(shù)為4.29億元,完成預算的94.9%。主要是年初預算列本科目的辛亥革命100周年紀念活動等支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應減少。

  (3)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務預算數(shù)為23.8億元,決算數(shù)為30.06億元,完成預算的126.3%。主要是增加了慶祝西藏和平解放60周年活動等支出。

  (4)發(fā)展與改革事務預算數(shù)為3.79億元,決算數(shù)為5.15億元,完成預算的135.9%。主要是增加了基本建設支出。

  (5)統(tǒng)計信息事務預算數(shù)為26.34億元,決算數(shù)為29.73億元,完成預算的112.9%。主要是增加了基本建設支出和規(guī)范津貼補貼支出(執(zhí)行中根據(jù)核定的中央部門規(guī)范津貼補貼需求數(shù)對年初預算數(shù)進行調(diào)整,下同)。

  (6)財政事務預算數(shù)為10億元,決算數(shù)為10.41億元,完成預算的104.1%。主要是增加了規(guī)范津貼補貼支出。

  (7)審計事務預算數(shù)為7.72億元,決算數(shù)為8.78億元,完成預算的113.7%。主要是增加了基本建設支出。

  (8)海關(guān)事務預算數(shù)為89.86億元,決算數(shù)為88.56億元,完成預算的98.6%。主要是據(jù)實結(jié)算的補貼支出減少。

  (9)人力資源事務預算數(shù)為17.95億元,決算數(shù)為18.63億元,完成預算的103.8%。主要是增加了專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程經(jīng)費等支出。

  (10)人口與計劃生育事務預算數(shù)為3.4億元,決算數(shù)為3.48億元,完成預算的102.4%。主要是增加了規(guī)范津貼補貼支出。

  (11)商貿(mào)事務預算數(shù)為4.87億元,決算數(shù)為5.03億元,完成預算的103.3%。主要是增加了打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項行動展覽經(jīng)費和規(guī)范津貼補貼等支出。

  (12)知識產(chǎn)權(quán)事務預算數(shù)為26.3億元,決算數(shù)為27.50億元,完成預算的104.6%。主要是增加了專利受理審批業(yè)務費等支出。

  (13)工商行政管理事務預算數(shù)為6.07億元,決算數(shù)為6.03億元,完成預算的99.3%。主要是據(jù)實結(jié)算的補貼支出減少。

  (14)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務預算數(shù)為79.29億元,決算數(shù)為82.08億元,完成預算的103.5%。主要是增加了乳品質(zhì)量安全監(jiān)管和基本建設等支出。

  (15)民族事務預算數(shù)為1.78億元,決算數(shù)為1.8億元,完成預算的101.1%。主要是增加了規(guī)范津貼補貼支出。

  (16)檔案事務預算數(shù)為2.12億元,決算數(shù)為7.59億元。主要是增加了基本建設支出。

  (17)群眾團體事務預算數(shù)為20.82億元,決算數(shù)為55.93億元。主要是增加了困難職工幫扶、勞模困難補助等支出。

  (18)其他一般公共服務支出預算數(shù)為60.24億元,決算數(shù)為4.87億元,完成預算的8.1%。主要是年初預算列本科目的規(guī)范津貼補貼、基本建設支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應減少。

  2.2011年外交預算數(shù)為316.65億元,決算數(shù)為306.83億元,完成預算的96.9%。其中:

  (1)外交管理事務預算數(shù)為5.8億元,決算數(shù)為5.81億元,完成預算的100.2%。主要是增加了規(guī)范津貼補貼支出。

  (2)駐外機構(gòu)預算數(shù)為61.24億元,決算數(shù)為64.64億元,完成預算的105.6%。主要是增加了駐日本使館有關(guān)經(jīng)費支出。

  (3)對外援助預算數(shù)為160.11億元,決算數(shù)為158.98億元,完成預算的99.3%。

  (4)國際組織預算數(shù)為53.76億元,決算數(shù)為48.33億元,完成預算的89.9%。主要是維和攤款支出減少。

  3.2011年國防預算數(shù)為5829.56億元,決算數(shù)為5829.62億元,完成預算的100%。

  4.2011年公共安全預算數(shù)為1024.53億元,決算數(shù)為1037.01億元,完成預算的101.2%。

  5.2011年教育預算數(shù)為786.45億元,決算數(shù)為999.05億元,完成預算的127%。

  6.2011年科學技術(shù)預算數(shù)為1901.59億元,決算數(shù)為1942.14億元,完成預算的102.1%。其中:

  (1)基礎研究預算數(shù)為257.19億元,決算數(shù)為294.26億元,完成預算的114.4%。主要是通過當年超收收入增加了“973計劃”和國家自然科學基金支出。其中:

  重點基礎研究規(guī)劃預算數(shù)為35億元,決算數(shù)為45億元,完成預算的128.6%。

  自然科學基金預算數(shù)為120.41億元,決算數(shù)為140.41億元,完成預算的116.6%。

  重點實驗室及相關(guān)設施預算數(shù)為24.06億元,決算數(shù)為25.93億元,完成預算的107.8%。

  (2)應用研究預算數(shù)為990.63億元,決算數(shù)為979.88億元,完成預算的98.9%。主要是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設經(jīng)費等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付。

  (3)科技條件與服務預算數(shù)為40.79億元,決算數(shù)為41.52億元,完成預算的101.8%。主要是增加了信息文獻能力建設等支出。

  (4)社會科學預算數(shù)為26.09億元,決算數(shù)為27.47億元,完成預算的105.3%。主要是增加了規(guī)范津貼補貼支出。其中:

  社會科學研究預算數(shù)為7.53億元,決算數(shù)為8.41億元,完成預算的111.7%。

  社科基金支出預算數(shù)為7.9億元,決算數(shù)為7.9億元,完成預算的100%。

  (5)科學技術(shù)普及預算數(shù)為6.62億元,決算數(shù)為6.64億元,完成預算的100.3%。主要是增加了規(guī)范津貼補貼支出。

  (6)科技交流與合作預算數(shù)為17.9億元,決算數(shù)為25.91億元,完成預算的144.7%。主要是通過當年超收收入增加了國際科技合作與交流專項資金等支出。

  7.2011年文化體育與傳媒預算數(shù)為188.4億元,決算數(shù)為188.72億元,完成預算的100.2%。

  8.2011年社會保障和就業(yè)預算數(shù)為484.79億元,決算數(shù)為502.48億元,完成預算的103.6%。

  9.2011年醫(yī)療衛(wèi)生預算數(shù)為63.56億元,決算數(shù)為71.32億元,完成預算的112.2%。其中:

  (1)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務預算數(shù)為2.46億元,決算數(shù)為2.6億元,完成預算的105.7%。主要是增加了國家臨床重點??平ㄔO項目評審等支出。

  (2)公立醫(yī)院預算數(shù)為21.94億元,決算數(shù)為38.48億元,完成預算的175.4%。主要是增加了基本建設支出。

  (3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)決算數(shù)為0.59億元。主要是增加了基本建設等支出。

  (4)公共衛(wèi)生預算數(shù)為6.92億元,決算數(shù)為11.64億元,完成預算的168.2%。主要是增加了新疆兵團醫(yī)改補助等支出。

  (5)醫(yī)療保障預算數(shù)為11.61億元,決算數(shù)為9.34億元,完成預算的80.4%。主要是中央困難企業(yè)離休干部醫(yī)療費補助支出減少。

  (6)中醫(yī)藥預算數(shù)為0.35億元,決算數(shù)為0.35億元,完成預算的100%。

  (7)食品和藥品監(jiān)督管理事務預算數(shù)為4.71億元,決算數(shù)為5.47億元,完成預算的116.1%。主要是增加了國家食品藥品監(jiān)督管理局所屬投訴舉報中心一次性項目支出。

  (8)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出預算數(shù)為15.57億元,決算數(shù)為2.85億元,完成預算的18.3%。主要是年初預算列本科目的基本建設支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目或?qū)Φ胤睫D(zhuǎn)移支付,本科目支出相應減少。

  10.2011年節(jié)能環(huán)保預算數(shù)為74.37億元,決算數(shù)為74.19億元,完成預算的99.8%。其中:

  (1)環(huán)境保護管理事務預算數(shù)為4億元,決算數(shù)為4.17億元,完成預算的104.3%。主要是增加了規(guī)范津貼補貼支出。

  (2)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察預算數(shù)為2.52億元,決算數(shù)為3.86億元,完成預算的153.2%。主要是增加了基本建設等支出。

  (3)污染防治預算數(shù)為0.99億元,決算數(shù)為9.50億元。主要是增加了基本建設和環(huán)境保護專項資金等支出。

  (4)自然生態(tài)保護預算數(shù)為0.69億元,決算數(shù)為0.81億元,完成預算的117.4%。主要是增加了基本建設支出。

  (5)天然林保護預算數(shù)為6.74億元,決算數(shù)為14.48億元。主要是增加了新疆兵團天然林保護支出。

  (6)退耕還林預算數(shù)為3.9億元,決算數(shù)為3.93億元,完成預算的100.8%。主要是增加了基本建設支出。

  (7)退牧還草預算數(shù)為零,決算數(shù)為0.26億元。主要是增加了基本建設支出。

  (8)能源節(jié)約利用預算數(shù)為18.39億元,決算數(shù)為20.47億元,完成預算的111.3%。主要是增加了節(jié)能監(jiān)管體系建設補助資金和基本建設等支出。

  (9)污染減排預算數(shù)為5.69億元,決算數(shù)為8.4億元,完成預算的147.6%。主要是增加了基本建設等支出。

  (10)可再生能源預算數(shù)為4.1億元,決算數(shù)為5.78億元,完成預算的141%。主要是增加了煤層氣開發(fā)利用補貼等支出。

  (11)資源綜合利用預算數(shù)為零,決算數(shù)為1.07億元。主要是增加了基本建設支出。

  (12)能源管理事務預算數(shù)為0.79億元,決算數(shù)為0.91億元,完成預算的115.2%。主要是增加了基本建設支出。

  (13)其他節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為26.56億元,決算數(shù)為0.55億元,完成預算的2.1%。主要是年初預算列本科目的基本建設支出、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管經(jīng)費等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應減少。

  11.2011年城鄉(xiāng)社區(qū)事務預算數(shù)為4.24億元,決算數(shù)為11.62億元,完成預算的274.1%。

  12.2011年農(nóng)林水事務預算數(shù)為424.19億元,決算數(shù)為416.56億元,完成預算的98.2%。其中:

  (1)農(nóng)業(yè)預算數(shù)為234.44億元,決算數(shù)為269.33億元,完成預算的114.9%。主要是增加了新疆兵團規(guī)范津貼補貼,以及基本建設、農(nóng)作物保險保費補貼、成品油價格改革財政補貼等支出。其中:

  技術(shù)推廣與培訓預算數(shù)為9.26億元,決算數(shù)為14.24億元,完成預算的153.8%。

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預算數(shù)為6.14億元,決算數(shù)為7.16億元,完成預算的116.6%。

  統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務預算數(shù)為3億元,決算數(shù)為3.1億元,完成預算的103.3%。

  (2)林業(yè)預算數(shù)為21.61億元,決算數(shù)為32.45億元,完成預算的150.2%。主要是增加了基本建設、新疆兵團和中央農(nóng)墾單位成品油價格改革財政補貼資金等支出。其中:

  森林資源監(jiān)測預算數(shù)為0.64億元,決算數(shù)為0.64億元,完成預算的100%。

  森林防火預算數(shù)為3.38億元,決算數(shù)為4.71億元,完成預算的139.3%。

  林區(qū)公共支出預算數(shù)為4.87億元,決算數(shù)為5.11億元,完成預算的104.9%。

  (3)水利預算數(shù)為49.18億元,決算數(shù)為60.27億元,完成預算的122.5%。主要是增加了基本建設支出。其中:

  水利執(zhí)法監(jiān)督預算數(shù)為0.55億元,決算數(shù)為0.76億元,完成預算的138.2%。

  水質(zhì)監(jiān)測預算數(shù)為0.8億元,決算數(shù)為1.25億元,完成預算的156.3%。

  水文測報預算數(shù)為3.58億元,決算數(shù)為5.77億元,完成預算的161.2%。

  (4)南水北調(diào)預算數(shù)為50.86億元,決算數(shù)為34.74億元,完成預算的68.3%。主要是年初預算列本科目的基本建設支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目或?qū)Φ胤睫D(zhuǎn)移支付,本科目支出相應減少。

  (5)扶貧預算數(shù)為3.31億元,決算數(shù)為5.22億元,完成預算的157.7%。主要是增加了新疆兵團少數(shù)民族發(fā)展資金等支出。

  (6)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預算數(shù)為9.67億元,決算數(shù)為9.67億元,完成預算的100%。

  (7)農(nóng)村綜合改革預算數(shù)為0.8億元,決算數(shù)為3.67億元。主要是增加了新疆兵團和中央農(nóng)墾單位村級公益事業(yè)建設“一事一議”財政獎補資金。

  (8)其他農(nóng)林水事務支出預算數(shù)為54.32億元,決算數(shù)為1.21億元,完成預算的2.2%。主要是年初預算列本科目的基本建設支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應減少。

  13.2011年交通運輸預算數(shù)為400.24億元,決算數(shù)為331.11億元,完成預算的82.7%。

  14.2011年資源勘探電力信息等事務預算數(shù)為410.88億元,決算數(shù)為464.12億元,完成預算的113%。

  15.2011年商業(yè)服務業(yè)等事務預算數(shù)為24.66億元,決算數(shù)為26.93億元,完成預算的109.2%。

  16.2011年金融監(jiān)管等事務支出預算數(shù)為429.71億元,決算數(shù)為413.94億元,完成預算的96.3%。

  17.2011年國土資源氣象等事務預算數(shù)為167.48億元,決算數(shù)為231.61億元,完成預算的138.3%。其中:

  (1)國土資源事務預算數(shù)為45.85億元,決算數(shù)為98.78億元。主要是增加了地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查評價項目、國外礦產(chǎn)資源風險勘查專項資金等支出。

  (2)海洋管理事務預算數(shù)為29.66億元,決算數(shù)為37.24億元,完成預算的125.6%。主要是增加了用中央分成海域使用金安排的支出。

  (3)測繪事務預算數(shù)為8.06億元,決算數(shù)為11.26億元,完成預算的139.7%。主要是增加了基本建設支出。

  (4)地震事務預算數(shù)為15.52億元,決算數(shù)為16.55億元,完成預算的106.6%。主要是增加了規(guī)范津貼補貼支出。

  (5)氣象事務預算數(shù)為68.39億元,決算數(shù)為67.78億元,完成預算的99.1%。

  18.2011年住房保障支出預算數(shù)為291.63億元,決算數(shù)為328.82億元,完成預算的112.8%。

  19.2011年糧油物資儲備事務預算數(shù)為796.28億元,決算數(shù)為540.08億元,完成預算的67.8%。

  20.2011年國債付息支出預算數(shù)為1839.84億元,決算數(shù)為1819.96億元,完成預算的98.9%。

  21.2011年其他支出預算數(shù)為214.1億元,決算數(shù)為74.99億元,完成預算的35%。主要是年初預算列本科目的基本建設、規(guī)范津貼補貼支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應減少。

 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
?